近期,城建集團開(kāi)展了一年一度的內控制度專(zhuān)項審計。根據城建集團2022年度審計工作計劃安排,對集團本部《采購(發(fā)包)管理辦法(試行)》及部分下屬子公司(金商投公司、大數據公司、常信鑫源)采購類(lèi)制度建立及執行情況進(jìn)行專(zhuān)項審計,審計執行期間為2021年1月至2021年12月。
一年一度的內控制度專(zhuān)項審計,不僅僅是為了完成“規定動(dòng)作”,更是要利用每年的“制度體檢”及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題,促使集團各部門(mén)及子公司緊繃依法依規生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的弦,通過(guò)優(yōu)化流程、防范風(fēng)險、規范機制,達到合規運營(yíng)的最終目的。
通過(guò)這次審計,集團將依據《市國資委關(guān)于印發(fā)常州市屬直管企業(yè)“陽(yáng)光采購”指導意見(jiàn)的通知》的相關(guān)要求,對采購類(lèi)制度進(jìn)行查漏補缺,進(jìn)一步優(yōu)化采購流程,通過(guò)建立健全陽(yáng)光采購管理體系,構建“公開(kāi)、透明、優(yōu)質(zhì)、高效”的陽(yáng)光采購工作機制,預防國有資產(chǎn)流失,提高采購質(zhì)量和效率,防范廉政風(fēng)險,促進(jìn)集團及各下屬子公司降本增效,助力集團轉型發(fā)展。