7月11日下午,審計局錢(qián)亞明局長(cháng)、朱亦萍副局長(cháng)等一行4人來(lái)集團調研內審工作,并與集團黨委書(shū)記徐曉鐘、紀委書(shū)記盛東平以及審計法務(wù)部、計劃財務(wù)部負責人等就進(jìn)一步加強企業(yè)內審工作、提高內審工作水平進(jìn)行了探討交流。盛東平從整合后集團基本情況、內審工作開(kāi)展情況、貫徹審計署11號令過(guò)程中存在的問(wèn)題三方面進(jìn)行了匯報。徐曉鐘董事長(cháng)在交流中表示,要以貫徹落實(shí)審計署新法令為契機,圍繞集團轉型發(fā)展目標,加快建立完善內審體系,強化審計計劃管理,加強內審人才隊伍建設,綜合運用第三方審計機構和自身內審力量,充分發(fā)揮內審工作對促進(jìn)集團經(jīng)營(yíng)管理、實(shí)現轉型發(fā)展目標的助推作用。他希望審計局針對國企的實(shí)際情況,組織內審人員培訓,盡快提升內審人員能力素質(zhì)。
審計局領(lǐng)導充分肯定了平臺整合以來(lái)集團公司在內審工作上取得的成績(jì)。錢(qián)亞明局長(cháng)結合審計署的最新文件精神,對我公司的內審工作提出了“四個(gè)注重”的要求:注重規范運作,加強黨政一把手直接領(lǐng)導下開(kāi)展內部審計工作;注重量力而行,加強計劃管理,突出內審重點(diǎn);注重提升手段,積極利用信息化大數據等先進(jìn)審計技術(shù)方法;注重成果運用,建立健全整改落實(shí)機制。
黨的十八大以來(lái),黨中央、國務(wù)院高度重視審計工作,要求建立健全與審計全覆蓋相適應的工作機制,加強內部審計工作,充分發(fā)揮內部審計作用。為此,審計署最近頒布了《關(guān)于內部審計工作的規定》、《關(guān)于加強內部審計工作業(yè)務(wù)指導和監督的意見(jiàn)》兩個(gè)文件,旨在強化內部審計在規范管理、防范風(fēng)險等方面的積極作用。為貫徹落實(shí)兩個(gè)文件精神,我市審計局將在調研基礎上起草內審工作的指導意見(jiàn)。